淮南市谢家集区纪律检查委员会
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 淮南市谢家集区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市谢家集区纪律检查委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市谢家集区纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市谢家集区纪律检查委员会2022年度部门决算情况
第一部分 淮南市谢家集区纪律检查委员会单位概况
一、部门职责
1.协助区委组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查。
2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。
4.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市谢家集区纪律检查委员会2022年度部门决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入淮南市谢家集区纪律检查委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 淮南市谢家集区纪律检查委员会 |
2 | …… |
第二部分 淮南市谢家集区纪律检查委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
单位:淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,090.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 905.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.04 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 120.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,090.84 | 本年支出合计 | 58 | 1,090.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,090.84 | 总计 | 62 | 1,090.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | |||||||||||
单位:淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,090.84 | 1,090.84 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 905.73 | 905.73 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 905.73 | 905.73 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 876.11 | 876.11 | ||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2011104 | 大案要案查处 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 4.58 | 4.58 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.04 | 27.04 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.22 | 12.22 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.84 | 25.84 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.84 | 25.84 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 6.98 | 6.98 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
单位:淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,090.84 | 257.62 | 833.22 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 905.73 | 202.51 | 703.22 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 905.73 | 202.51 | 703.22 | |||||
2011101 | 行政运行 | 876.11 | 200.72 | 675.39 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2011104 | 大案要案查处 | 5.05 | 0.68 | 4.37 | |||||
2011105 | 派驻派出机构 | 4.58 | 1.11 | 3.47 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.04 | 27.04 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 12.22 | 2.22 | 10.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 | ||||||
213 | 农林水支出 | 120.00 | 120.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 120.00 | 120.00 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 25.84 | 25.84 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.84 | 25.84 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 6.98 | 6.98 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
单位:淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,090.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 905.73 | 905.73 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.04 | 27.04 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 12.22 | 12.22 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 120.00 | 120.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 25.84 | 25.84 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,090.84 | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 1,090.84 | 1,090.84 | |||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||
总计 | 29 | 1,090.84 | 总计 | 58 | 1,090.84 | 1,090.84 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
单位:淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,090.84 | 257.62 | 833.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 905.73 | 202.51 | 703.22 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 905.73 | 202.51 | 703.22 | ||
2011101 | 行政运行 | 876.11 | 200.72 | 675.39 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | |||
2011104 | 大案要案查处 | 5.05 | 0.68 | 4.37 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 4.58 | 1.11 | 3.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.04 | 27.04 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.59 | 26.59 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.03 | 16.03 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |||
210 | 卫生健康支出 | 12.22 | 2.22 | 10.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 | |||
213 | 农林水支出 | 120.00 | 120.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 120.00 | 120.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 25.84 | 25.84 | |||
22102 | 住房改革支出 | 25.84 | 25.84 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | |||
2210202 | 提租补贴 | 6.98 | 6.98 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
单位:淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 214.56 | 302 | 商品和服务支出 | 41.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 48.29 | 30201 | 办公费 | 3.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 58.42 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 37.80 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.25 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.26 | 30206 | 电费 | 2.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.51 | 30207 | 邮电费 | 10.18 | 31002 | 办公设备购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.02 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.70 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 18.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.38 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 0.40 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.98 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.03 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.61 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 17.48 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 215.94 | 公用经费合计 | 41.68 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||
单位:淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(注:淮南市谢家集区纪律检查委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门:淮南市谢家集区纪律检查委员会 金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||
(淮南市谢家集区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。)
第三部分 淮南市谢家集区纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1090.84万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1090.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加478.5万元,增长78.14%,主要原因:一是人员变动;二是办理留置案件工作不间断全面开展,经费、公用经费等各项支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1090.84万元,其中:财政拨款收入1090.84万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1090.84万元,其中:基本支出257.62万元,占23.62%;项目支出833.22万元,占76.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1090.84万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1090.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加478.5万元,增长78.14%,主要原因:一是人员变动;二是办理留置案件工作不间断全面开展,经费、公用经费等各项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1090.84万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加478.5万元,增长78.14%。主要原因:一是人员变动;二是办理留置案件工作不间断全面开展,经费、公用经费等各项支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1090.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出905.73万元,占83.03%;社会保障和就业(类)支出27.04万元,占2.48%;卫生健康支出(类)支出12.22万元,占1.12%;农林水支出(类)支出120万元,占11.%;住房保障(类)支出25.84万元,占2.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.19万元,支出决算为1090.84万元,完成年初预算的216.78%。决算数大于预算数的主要原因是办理留置案件工作不间断全面开展,经费等各项支出增加。其中:基本支出257.62万元,占23.62%;项目支出833.22万元,占76.68%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为428.03万元,支出决算为876.11万元,完成年初预算的204.68%,决算数大于预算数的主要原因是办理留置案件工作不间断全面开展,经费等各项支出增加。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是办理留置案件工作不间断全面开展,经费等各项支出增加。
3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为6.5万元,支出决算为5.05万元,完成年初预算的77.69%,决算数小于预算数的主要原因是大案要案查处经费合理把控,节约开支。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为33.58万元,支出决算为26.59万元,完成年初预算的79.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,社保费用减少。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。支出决算为12.22万元,完成年初预决算数大于预算数的主要原因是疫情影响导致公共卫生事件应急处理经费增加。
7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)。支出决算为120万元,完成年初预决算数大于预算数的主要原因是协助乡村振兴专项经费增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金和提租补贴(项)。年初预算为30.09万元,支出决算为25.84万元,完成年初预算的85.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出257.62万元,其中:人员经费215.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费41.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
淮南市谢家集区纪律检查委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
淮南市谢家集区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,淮南市谢家集区纪律检查委员会机关运行经费支出41.68万元,比2021年减少208.2万元,下降83.32%,主要原因是本年度办案经费大部分是从项目经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,淮南市谢家集区纪律检查委员会政府采购支出总额39.47万元,其中:政府采购货物支出4.46万元;政府采购服务支出35.01万元。授予中小企业合同金额37.47万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,淮南市谢家集区纪律检查委员会共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金170万元,占项目预算总额的20.41%。从评价情况看:两个项目的全年预算执行率基本完成,经费支出严格执行相关财经法规、制度等规定;项目资金的支出及时,项目总成本可控;项目的实施对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高,提升了监督检查水平及能力;健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度较高;服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度较高。
本部门共组织对“办理留置案件相关费用”“目标考核奖”等2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金170万元。该项目开展绩效评价的组织方式即部门自主实施。从评价情况看:各项目完成情况较好,资金使用比较规范,对于项目的绩效管理的重视程度有待进一步提升。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。价结果显示:整体支出完成情况较好,资金使用比较规范,对于项目的绩效管理的重视程度有待进一步提升。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南市谢家集区纪律检查委员会在2022年度部门决算中公开“办理留置案件相关费用”“目标考核奖”等2个项目绩效自评结果。
办理留置案件相关费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办理留置案件相关费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是严格按照规定程序、严格执行相关财经法规、制度;二是对监督检查水平及能力的提升程度明显。
目标考核奖项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,目标考核奖项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为40万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是严格按照规定程序、严格执行相关财经法规、制度;二是对监督检查水平及能力的提升程度明显。
3.部门评价项目绩效评价结果。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 2022年度办理留置案件相关费用 | ||||||||||
主管部门 | 中共淮南市谢家集区纪律检查委员会 | 实施单位 | 中共淮南市谢家集区纪律检查委员会 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中:本年财政拨款 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100.00% | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
及时做好办理留置案件相关工作。 | 基本完成。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | …… | |||||||||
质量指标 | 指标1:检查程序规范性 | 严格按照规定程序 | 严格按照规定程序 | 25 | 25 | ||||||
指标2:经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 25 | 25 | |||||||
时效指标 | …… | ||||||||||
成本指标 | …… | ||||||||||
效 | 经济效益指标 | 指标1:挽回经济损失 | 效益程度明显 | 效益程度明显 | 15 | 15 | |||||
社会效益指标 | 指标1:对监督检查水平及能力的提升程度 | 提升程度明显 | 提升程度明显 | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | …… | ||||||||||
可持续影响指标 | …… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:公众满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||
指标2:服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||
…… | |||||||||||
总分 | 100 | 100 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。